泰安市泰山燃氣集團有限公司
內(nèi)部審計工作流程
為更好的發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,配合集團公司及基層單位做好風(fēng)險防控工作,提升內(nèi)控制度建設(shè),制定本審計工作流程。
一、制定年度審計計劃
審計科根據(jù)集團公司年度工作目標和內(nèi)控工作要求,對年度審計項目進行統(tǒng)籌規(guī)劃,編制年度審計計劃,報集團公司批準后實施。
二、審計準備
(一)確定重要性與審計風(fēng)險。審計科組織內(nèi)審人員對被審計單位綜合情況進行論證分析,確定審計重點項目和審計風(fēng)險問題,評估審計風(fēng)險,以此確定具體的審計程序、審計范圍等問題。
(二)編制審計方案。審計科在充分考慮組織風(fēng)險、管理需要、內(nèi)控需要和審計資源的基礎(chǔ)上,征求集團公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室或部門意見后,編制具體項目的審計工作方案,并對審計工作作出合理安排。審計工作方案編制完成后,報集團公司批準組織實施。
(三)發(fā)出審計通知書。在實施具體審計項目前,審計科向被審計單位發(fā)出審計通知書,通知被審計單位審計時間、目標、范圍及需要事先準備的資料事項。
三、實施階段
(一)測試內(nèi)部控制。審計科組織內(nèi)審人員深入調(diào)查了解被審計單位的情況,采用抽樣審計等方法,對其經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性進行測試。
(二)獲取審計證據(jù)。審計人員可以運用審核、觀察、詢問、函證和分析性復(fù)核等方法,獲取充分、相關(guān)和可靠的審計證據(jù),以支持審計結(jié)論和建議。
(三)編制審計工作底稿。內(nèi)部審計人員將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù),記錄于審計工作底稿。審計工作底稿要做到內(nèi)容完整、記錄清晰、結(jié)論明確,客觀反映審計計劃和方案的制訂及實施情況。審計工作底稿要妥善保管,嚴格保密,嚴禁非審計工作人員或?qū)徲嬳椖繜o關(guān)人員接觸審計工作底稿。
四、審計結(jié)論
(一)編制審計報告。審計報告的編制以經(jīng)過核實的審計證據(jù)為依據(jù),嚴格遵循客觀、完整、清晰、準確、及時的審計重要性原則。審計報告應(yīng)說明審計目的、范圍,提出結(jié)論和建議,并包含被審計單位的反饋意見。
(二)分級復(fù)核審計報告。在向集團公司提交正式審計報告前,審計人員對審計報告進行審核、檢查,以保證審計報告質(zhì)量。審計科作為復(fù)核人對審計結(jié)論、意見和審計建議的正確性、客觀性、合理性進行核查,核查無誤后報集團公司。
(三)后續(xù)跟蹤。審計科及時跟蹤了解被審計單位是否采取有效措施糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,并將被審計單位整改情況及時上報件集團公司。
五、其他審計事項
(一)審計科可根據(jù)集團公司要求,聘請外部審計機構(gòu)對系統(tǒng)內(nèi)單位開展重點事項、工程項目或領(lǐng)域的專項審計,專項審計對集團公司負責(zé)。
(二)系統(tǒng)內(nèi)分公司、全資、控股子公司法人和主要負責(zé)人的離任審計適用本工作流程。
(三)對集團公司組織實施的各類審計項目,各單位均要無條件配合,并如實提供相關(guān)資料或現(xiàn)場。
本工作流程自印發(fā)之日起實行。
附件:1、內(nèi)部審計通知書
2、被審計單位承諾書
3、離任審計通知書
市泰山燃氣集團審計通知書(存根)
泰山燃氣( )審字第 號
:
根據(jù)集團公司年度目標和內(nèi)控管理工作要求,經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準,特派下列人員: 對你單位進行審計,F(xiàn)將審計有關(guān)事宜通知如下:
審計項目:
審計目標:
審計內(nèi)容:
審計時間:從 年 月 日開始,預(yù)計 天。
請給予積極配合,提供審計所需資料(含電子資料)和必要的工作條件,對提供資料的真實性和完整性作出書面承諾,并對審計人員遵守審計紀律的情況進行監(jiān)督。
主審: 成員:
簽章:
年 月 日
市泰山燃氣集團審計通知書
泰山燃氣( )審字第 號
根據(jù)集團公司年度目標和內(nèi)控管理工作要求,經(jīng)董事長/總經(jīng)理批準,特派下列人員: 對你單位進行審計,F(xiàn)將審計有關(guān)事宜通知如下:
審計項目:
審計目標:
審計內(nèi)容:
審計時間:從 年 月 日開始,預(yù)計 天。
請給予積極配合,提供審計所需資料(含電子資料)和必要的工作條件,對提供資料的真實性和完整性作出書面承諾,并對審計人員遵守審計紀律的情況進行監(jiān)督。
主審: 成員:
簽章:
年 月 日
承諾 書
集團公司審計工作小組:
我們鄭重承諾:本次為審計小組提供的審計所需資料(含電子資料)真實、完整,不存在弄虛作假的現(xiàn)象。
被審計單位負責(zé)人簽字:
經(jīng)辦人簽字:
簽章:
年 月 日
市泰山燃氣集團審計通知書
泰山燃氣( )審字第 號
關(guān)于對×××同志在(被審計單位)任(職務(wù))期間的經(jīng)濟責(zé)任進行審計的通知
:
根據(jù)按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的有關(guān)規(guī)定和集團公司黨委的安排,決定派出審計組,自 年 月 日起,對 同志在你單位任自××××年××月至××××年××月在你單位任(職務(wù))期間的經(jīng)濟責(zé)任進行審計,審計內(nèi)容為單位財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性,以及個人履行經(jīng)濟責(zé)任、遵守財經(jīng)紀律、廉潔自律情況,必要時可追溯到其他年度或延伸審計有關(guān)單位。請予積極配合,提供必要的工作條件。
請你單位于審計開始日提供領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計有關(guān)資料,并請通知 同志(被審計領(lǐng)導(dǎo)干部)于審計開始日5日內(nèi)向?qū)徲嫿M提交述職報告。
審計組長:
成 員:
附:(一)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計提供資料清單
(二) 被審計領(lǐng)導(dǎo)干部述職報告內(nèi)容要求
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年 月 日